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内部审计的岗位职责

时间:2026-02-06 01:37:54 岗位职责 我要投稿
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内部审计的岗位职责

  在社会发展不断提速的今天,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编精心整理的内部审计的岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

内部审计的岗位职责

内部审计的岗位职责1

  1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

  2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;

  3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

  4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;

  5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计的岗位职责2

  一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责:

  1、拟定本单位内部审计规章制度;

  2、审计预算的执行和决算;

  3、审计财务收支及有关经济活动;

  4、审计基本建设投资、修缮工程项目;

  5、审计各类专项经费的管理和使用;

  6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督;

  7、审计经济管理和效益情况;

  8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项。

  二、审计科长职责

  1、在院长直接领导下,负责科室全面工作,履行科室职责,实行目标管理和岗位责任制;

  2、贯彻有关审计的法令、制度和指示,遵守国家法规,廉洁奉公;

  3、根据上级的'部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,组织实施,依法审计,做好审计的督促、检查,和报告工作;

  4、负责做好本科室人员的思想政治教育和抓好劳动纪律,考勤,定期组织政治学习和业务训练,提高干部职工的素质及工作效率,改进工作作风。

内部审计的岗位职责3

  审计项目执行

  按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。

  咨询

  向管理层提供关于内控制度的'建议以帮助公司提升内控水平。

  制度建设

  根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。

  关系管理

  就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。

  审计整改跟踪

  参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

  主管分配的其他工作任务

内部审计的岗位职责4

  1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

  2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的.审计工作;

  3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

  4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;

  5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

内部审计的岗位职责5

  1、熟悉内部审计制度和审计流程;

  2、负责医疗收费价格的'审核监督;

  3、参与医院基建维修监督和验收工作;

  4、负责做好审计底稿和查证等工作;

  5、负责审计原始资料的积累、整理;

  6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。

内部审计的岗位职责6

  审计部经理岗位职责:

  1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

  2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

  3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

  4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。

  5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

  6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

  7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

  8.参与销售相关的`面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。

  9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

  10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

内部审计的岗位职责7

  1.财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

  2.内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的'改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  3.工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。

  4.合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

  5.离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

  6.专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作,如募集资金的使用情况,内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等

内部审计的岗位职责8

  根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划

  制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书

  负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告

  对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见

  对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告

  对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制

  配合公司聘请的.外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作

  完成上级交办的其他工作。

内部审计的岗位职责9

  1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

  2、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

  3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。

  4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。

  5、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的`监督检查。

  6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。

  7、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。

  8、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。

  9、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。

  10、对科长及分管院领导负责并报告工作。

内部审计的岗位职责10

  1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

  2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

  3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;

  4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

  5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

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