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商业计划书

时间:2025-09-23 07:06:33 计划书 我要投稿

(优)商业计划书

  时间过得太快,让人猝不及防,成绩已属于过去,新一轮的工作即将来临,做好计划可是让你提高工作效率的方法喔!拟起计划来就毫无头绪?以下是小编为大家整理的商业计划书,希望对大家有所帮助。

(优)商业计划书

商业计划书1

  目录

  第一章 执行概要……………………………………………………………………1

  1.1.项目概况………………………………………………………………………1

  1.2.商业机会………………………………………………………………………1

  1.3.网站推广………………………………………………………………………1

  1.4.财务预测………………………………………………………………………1

  1.5.资金需求………………………………………………………………………2

  1.6.风险及对策……………………………………………………………………2

  第二章 项目介绍……………………………………………………………………3

  2.1.项目名称………………………………………………………………………3

  2.2.项目背景………………………………………………………………………3

  2.3.市场契机………………………………………………………………………3

  2.4.项目内容………………………………………………………………………4

  2.5.项目特点………………………………………………………………………6

  2.6.商业模式………………………………………………………………………9

  第三章 市场与竞争分析…………………………………………………………11

  3.1.市场分析………………………………………………………………………11

  3.2.竞争分析………………………………………………………………………15

  第四章 实施计划与赢利预测……………………………………………………19

  4.1.实施计划………………………………………………………………………19

  4.3.赢利预测………………………………………………………………………21

  4.4.赢利预测说明…………………………………………………………………22

  4.5.财务编制说明…………………………………………………………………22

  第五章 融资与退出…………………………………………………………………24

  5.1.投资建议………………………………………………………………………24

  5.2.资本结构 ……………………………………………………………………24

  5.3.公司管理层条件………………………………………………………………24

  5.4.资金用途………………………………………………………………………24

  5.5.投资者投资后的股本结构……………………………………………………25

  5.6.投资者介入公司业务程度……………………………………………………25

  5.7.投资者退出方式………………………………………………………………25

  第六章 经营与管理………………………………………………………………26

  6.1.发展战略………………………………………………………………………26

  6.2.组织结构和管理模式…………………………………………………………26

  6.3.人力资源规划…………………………………………………………………28

  6.4.管理控制………………………………………………………………………28

  第七章 市场营销…………………………………………………………………30

  7.1.目标市场………………………………………………………………………30

  7.2.宣传策略………………………………………………………………………30

  7.3.营销模式………………………………………………………………………30

  7.4.推广方式………………………………………………………………………31

  第八章 风险及对策…………………………………………………………………34

  8.1.不确定风险及对策……………………………………………………………34

  8.2.行业风险及对策………………………………………………………………34

  8.3.市场风险及对策………………………………………………………………35

  8.4.财务风险及对策………………………………………………………………35

  第九章 创业者简历…………………………………………………………………36

  第十章 结论………………………………………………………………………37 第十一章 附录……………………………………………………………………38

  1、谷粒平台结构、用户操作简图………………………………………………38

  2、客户端软件设计简图……………………………………………………………39

  第一章 执行概要

  1.1.项目概况

  本项目包括网站(xxx)+桌面应用程序(和手机JAVA程序)结构,是第一个真正推动用户现实发展的互动交友交易应用平台。xxx以网络教育为主体,其核心功能包括网络交友、个人的人脉、行程、项目和学习计划管理、远程教学、产品资源网络交易、用户发展测评及地图应用;xxx整合了传统的和主流的WEB应用形式,将严肃性与游戏性、虚拟性与实用性、感性与理性融为一体。xxx的目标客户覆盖了具有发展需求、可以上网的各年龄层人群;xxx的盈利模式主

  要有点卡销售、广告服务、虚拟装备和道具销售、装备道具品牌形象定制、商业版年费等。xxx以推动人的现实发展为目标,超越了当前已有的互联网应用形式,并形成了独特的用户应用发展模式——谷粒发展模式,可望成为个性化学习的样板应用和学校教育的积极有益的补充。

  1.2.商业机会

  学生、家长和社会日益呼唤个性化的教育模式,多样化的发展需求要求有新的'教育形式来弥补学校教育的先天不足。此外,网络教育这种新的学习模式还大大弥补了国家教育经费的不足,加快了我国全民受教育水平,满足国家经济发展要求,得到了国家政策的有力支持。同时,从总体情况看,中国的网络教育市场还处于起步阶段,而随着中国的信息化程度以及网民对网络教育认知程度的提高,网络教育市场规模将不断增长。

  1.3.网站推广

  将通过传统媒体、网站合作、用户推荐、举办活动等途径和方式进行推广,进一步加强网站的实用性、优化用户体验,扩大影响力。

  1.4.财务预测

  在综合考虑网站经营规模以及项目在计划时间内顺利实施的基础上,对未来三年的赢利预测如下:

  未来三年盈利预测 单位:万元

商业计划书2

  我从初中开始就一直住在校园里,很清楚“吃饭”这个麻烦的问题,也就是食堂吃饭的问题。因为学校食堂一般都是以大锅菜的形式制作,所以即使价格低廉,也很少受到学生的欢迎。而学生对食堂饭菜的抱怨是“从古至今”。虽然大学生可以在校外吃饭,但由于经济因素,大多数学生都愿意在学校食堂吃饭。食品质量得不到保证,会导致很多问题。学生营养跟不上,甚至有些学生经常不吃饭。由此,营养不良、胃病等本不该出现在大学生身上的疾病屡见不鲜,为学生的身心健康埋下隐患。所以我决定综合食堂和餐厅的优缺点,开一家学生自助营养快餐店。

  一、商店介绍

  本店位于大学聚集中心,主要目标客户是大学生、教师和工人。营业面积约80平方米。主要提供早餐、午餐、晚餐、特色冷饮和休闲餐饮等。早餐以浙江等南方小吃为特色,当然本地小吃不可或缺。品种多,口味全,营养丰富,让食客有更多的选择。午餐和晚餐,有南北不同口味的菜肴。代替正餐的还有各种冷饮,如果汁、薄冰、冰粥、刨冰、冻豆甜汤、冻咖啡、水果拼盘等。这家餐厅采用快餐自助餐,使顾客有更轻松的用餐环境和更多的选择。

  餐厅装修自然随意,很有现代气息。墙面采用光温色调,厨房布局合理精致,采光好。整体感觉介于家庭厨房的性质和酒店厨房的性质之间。

  二、发展战略

  1.餐厅开业前需要做广告,因为主要的客户群体是针对学生的,学生之间信息传递的速度和广度都很大,所以不需要花费太多精力在宣传上,只需要以传单或多媒体(如音频)的形式进行简单的广告即可。

  2.餐厅采用自助餐式,提供免费茶和鲜汤。而且大米的质量比竞争对手好,所以可以采用不同的方法(比如蒸,这是南方餐馆常见的米饭做法),使味道与竞争对手不同,给顾客更多的优惠,吸引更多的游客。此外,餐厅还提供烧烤+冷饮、八宝饭等情侣套餐,由于休闲饮食的空缺,这将成为餐厅的一大特色。

  3.很多同学都习惯了3.1线的生活方式。很多时候,为了节省时间,他们会选择最近的餐厅,而不是远处的餐厅。所以地理位置和校门距离不是很大。餐厅也会在适当的时候提供外卖服务,并根据不同情况采取相应的措施。比如三单以上(含三单),可以免费送到你家,单独点外卖的需要交一定的送货费。这还有一个好处。如果一个人想点外卖,为了不交送货费,会点另外两个外卖,这样也可以增加销量。

  4.餐厅使用不锈钢材质的自助餐盘,经济环保,垃圾不能随便倾倒。可以联系农民,让他们免费领取,互惠互利。据悉,竞争对手在这方面做得并不好,所以良好的就餐环境可以吸引更多的顾客。

  5.虽然暑假期间游客数量会大幅下降,但毕竟还是有一些学生留在学校,附近的居民和农民工。到时候可以减少生产,转移服务重点,改善暑假的经营状况。考虑寒假学习一个月,减少了不必要的花费。

  6.市场经济发展迅速,变化多端,充满活力。因此,我们应该从长远的角度来看待一个企业的发展。因此,我们可以根据PDCA循环(即pdsa)来分析和制定长期计划。每过一个阶段,就要总结运营的整体情况,制定下一步计划,这是一个阶梯式的发展模式。运营稳定后,可以考虑扩大运营,增加其他服务项目,寻找新的市场,做连锁经营,慢慢打造自己的品牌,发展成为专为学生提供美食的餐饮行业。总之要从长远的角度看问题,这样才有企业的未来。

  餐厅管理结构

  店长兼收银员1,厨师1,服务员2。

  管理模式

  商业哲学

  公司的特色营销将集中在以下几个关键点:

  主要文化特征:保健和人文关怀

  主要产品特点:具有食疗保健功能的素食餐

  主要服务特点:会员跟踪服务

  主要环境特征:具有传统文化的绿色餐饮环境

  四,市场分析

  大学里一直被诟病的是大学食堂的饮食问题。大学饮食质量低已经成为公认的问题,只满足了学生的温饱问题,但质量远不能满足学生的要求。一些大学的饮食状况令人担忧,甚至一些大学食堂发生集体中毒事件。

  根据这一点,为了保证大学生的食品安全,提高大学生的食品质量,建立了大学餐饮联盟,旨在为大学生提供廉价、安全、优质、有特色的食品,同时为高校提供一定的勤工俭学工作,帮助贫困学生更好地完成学业。

  优点和缺点:

  这家餐厅的运营解决了学校食堂饭菜口味单一的问题,也不用担心流动摊点的卫生得不到保证,和食堂一样方便快捷,节省时间。此外,餐厅采用自助选择的方法,应该很容易受到顾客的欢迎,并节省一些人力资源。同时,非餐还提供冷饮、冰粥等。,并提供免费茶水。简单舒适的装修将是餐厅的一大特色。学生一般喜欢在干净的餐馆吃饭,服务态度好,所以满意的服务也将是餐馆的一大特色。另外,学校食堂有明确的就餐时间限制,而校外很少有餐厅卖早餐,所以校外店很容易抓住因时差而失去的市场份额,换句话说就是想在就餐点前后一段时间内就餐的潜在客户所产生的市场份额。

  弱点(弱点)分析:由于起步早,快餐店规模小,人力资源和服务项目有限。校园内外的竞争也很激烈,所以还是有很多弊端。另一方面,由于学校假期是固定的,寒暑假期间游客数量会急剧下降,寒假期间会比暑假期间少,这将是一个难以解决的问题。

  机会分析:根据我们的市场调查分析,我们产品的.市场需求是存在的,具有一定的竞争力。作为一名学生,我是最大的客户群体的一员,所以我可以更好地了解客户需要什么产品和服务。从这些方面来说,我应该有很好的机会挤进餐饮市场。

  威胁分析:餐馆的服务和产品质量与经营成本之间有着直接和必然的联系,因此产品的价格不会低于竞争对手。虽然整体价格不会太高,但相比之下,客户的财务承受能力就成了很大的考验。而且成本和利润也是直接挂钩的,利润的多少是在竞争中生存的主要决定因素。再者,各地不同的风俗习惯和饮食习惯造成了另一个问题,那就是大部分顾客是否能认可或者对产品满意,这也是需要检验的。

  五.财务状况分析

  1.初期费用主要包括:场地租金(3万元)、餐饮卫生许可证申请费用、场地改造费用(5000元)、厨具购置费用、基础设施费用(5000元)等。

  2.运营阶段的成本主要包括:员工工资、材料采购成本、场地租赁成本、税金、水电燃料成本、固定资本折旧、杂项费用等。

  3.根据计算,可以初步得出开餐厅的启动资金需要12600元左右(场地租赁费5000元,餐饮卫生许可证等证件申请费600元,场地装修费2400元,厨具购置费1000元,基础设施费2600元)。父母可以提供80%的资金,节省20%。

  4.日常运营财务预算和分析

  根据预算分析和调查,可以初步确定市场容量,大致估算每天总营业额1500元左右,收益率30%,毛利500元。可以计算出投资回收期在一个月左右。

  六、风险与规避

  餐饮业是一个技术含量相对较低的行业,但需要严格的管理才能赢得消费者的信任。对于大多数中国经营的餐馆来说,内部管理松散,服务人员素质低。如何建立现代企业制度,完善企业经营机制,加强企业内部管理,关系到企业的生存、成败。市场是不断变化的,所以我们必须考虑市场风险,包括以下风险:

  (1)冒着本项目开发阶段的风险,可能同时在市场上开设类似的餐厅。

  (2)项目生产阶段的风险。如果项目已经投产,但没有生产出适销对路的产品,项目可能没有足够的能力支付生产成本和偿还债务。

  (3)项目生产运营阶段的风险。项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销量和其他性能。对于现阶段的项目来说,最大的市场风险来自于餐饮业在市场上的竞争风险。如果项目投产后效益好,很可能会带来一系列类似的商业项目的诞生,从而加剧本项目的竞争压力应对措施:

  l学习先进的生产技术和经验,开发自己的特色食品。

  l严格管理,定期培训人员,建立客服报告。

  l在项目开发阶段进行严格的项目规划,降低项目风险。

  l进入市场后,了解食品市场周期,积极开发更新食品。

  附录

  附录1法律要求

  为了保证食品卫生,防止商品污染和有害因素对人体的危害,保护人民健康,增强人民体质,严格遵守国家和地方有关法律法规的要求:

  一、食品生产经营企业和食品摊贩必须先取得卫生行政部门颁发的卫生许可证,方可向工商行政管理部门申请登记注册。未取得卫生许可证的,不得从事食品生产经营活动。

  食品生产经营者不得伪造、变造或者出借卫生许可证。

  二、食品生产经营过程必须符合下列卫生要求:

  (一)保持内外环境整洁,采取措施清除苍蝇、老鼠、蟑螂等有害昆虫及其孳生条件。

  (二)食品生产经营企业应当有与产品种类和数量相适应的车间式食品原料加工、加工、包装和储存场所。

  (三)有相应的消毒、更衣、洗涤、采摘、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、排污和垃圾、废弃物贮存设施。

  (4)设备引进和工艺流程应合理,防止待加工食品与直接进口食品之间、原料与成品之间的交叉污染。食物不应接触有毒或不洁物质。

  (五)餐具、饮具、直接食品容器使用前必须清洗消毒,炊具、用具使用后必须清洗保持清洁。

  (六)储存、运输和装卸食品的容器、包装、工具和设备必须安全、无害,保持清洁,防止食品污染。

  (七)直接进口的食品应当采用小包装或者使用无毒、清洁的包装材料。

  (八)食品生产经营人员应经常保持个人卫生,生产、销售食品必须用手清洗,穿清洁的工作服;直销进口食品必须使用销售工具。

  (九)水源必须符合国家城乡饮用水卫生标准。

  (十)使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全无害。

  三、禁止生产经营食品:

  (一)腐败变质、酸败、霉变、虫蛀、不洁、夹杂异物或其他感官形状异常,可能对人体健康有害的。

  (二)含有有毒有害物质或者被有害有毒物质污染,可能对人体有害的。

  (3)含有致病性寄生虫,微生物或生物毒素含量超过国家标准。

  (四)未经医学检验或者检验不合格的肉类及其制品。

  (五)病死、毒死或者死因不明的鸟、兽、水生动物及其制品。

  (六)容器包装肮脏、破损严重或者被不洁运输工具污染。

  (七)掺假、掺杂、伪造,影响营养和卫生的。

  (八)用非食品原料加工、添加非食品化学品或者将非食品作为食品处理的。不符合其他食品卫生标准和卫生要求。

  四、按期接受极地卫生部门的食品卫生监督检查。

  菜单

  快餐店地址:威海路商业步行街

  联系号码

  快餐店的营业时间;

  快餐店提供各种各样的食物

商业计划书3

  第一章前言

  随着我国大学生人数的增加,大学生毕业后面临的就业压力也越来越大。因此,大学生必须不断寻找锻炼自己的机会,增加自己的才能,积累经验,为未来的求职奠定基础。为了给大学生提供更多的实习机会,我们打算专门为大学生创建一个兼职网站。这个网站的目的是为大学生提供正确的兼职信息,让他们在课后轻松找到兼职工作。这样就省去了大学生找兼职的麻烦和容易被忽悠的危险;其次,大学生在这个网站上很容易找到自己的兼职。

  第二章网站描述

  网站名称:××大学生兼职网

  网站域名:×××××××××××。

  该网站的目的是帮助长沙所有大学生免费找到兼职工作,通过科学、专业、真实的网页信息,搭建大学生与人才需求者之间的沟通桥梁。让学生在工作中锻炼自己,让需要人才的人得到最好的大学生兼职服务。

  网站目标:成为大学生最专业最正宗的兼职网络

  创业思路:“××大学生兼职网”目前处于调研规划阶段。创建这个网站的灵感来源于我自己在学校的观察和与同学的接触。现在越来越多的大学生希望在业余时间找一份兼职,但是目前× ×没有一个专业的大学生兼职网站为他们提供真实可靠的'兼职信息,这种供需矛盾越来越明显。为了缓解供需矛盾,防止大学生通过网络中介找兼职被骗,打造这款“××大学生兼职网”的想法应运而生。

  网站服务:

  1、专业兼职信息服务

  为人才需求者发布兼职招聘信息。当个人或公司可以提供兼职时,他们班长的辞职申请可以联系公司。确认后,公司会及时正确地将兼职信息发送到网站。这样,人才需求者就可以方便快捷地获得所需的人才。

  为大学生提供实时兼职信息。当一些大学生想找兼职的时候,可以通过这个平台找到适合自己的工作。

  2、个性化兼职技能培训。我们的团队将为每一个准备兼职的学生提供免费的专业兼职技能培训,让每一个学生都能在自己的兼职岗位上快速熟悉工作。

  第三章市场分析

  大学生从事兼职工作,呈现多元化发展趋势。越来越多的大学生通过网站的中介机构找兼职,很多企业或个人都在通过中介机构招聘兼职员工。摘要:通过对中介组织、企业、学校和学生的调查,本着维护学生利益的原则,对大学生在兼职过程中出现的问题提出了一些有针对性的看法和建议。

  1、研究方法

  本次调查以工商大学在校大学生为主要调查对象,采用随机抽样的方式选取调查对象。发放问卷100份,回收有效问卷90份,回收率90%。此外,我们还通过访谈和访谈对中介机构和学生进行了访谈。最后,对收集到的问卷进行整理和分析。

  2、调查结果和分析

  我们的问卷显示,大多数学生都愿意找兼职。其中,想通过中介机构找兼职的学生占比最大。学生和企业宁愿支付相关费用给中介选择。这是什么原因呢?我们认为这主要是信息不对称造成的。

  企业需要为学生从事一些短期或分散的工作,但找不到好的途径;学生渴望去企业锻炼能力,却苦于没有门路。在这种情况下,中介机构应运而生。作为一种穿针引线的媒介,它通过获取企业和学生的需求信息,为企业和学生之间提供必要的联系,并从他们那里获得中介的利用。因此,中介机构的存在是社会发展的必然。所以,也正是基于此,我们创建了这个“××大学生兼职网”。

  3、大学生兼职市场基本情况

  1兼职中介市场治理混乱

  虽然近年来,我国中介组织的发展异常火爆,但也存在很大的治理问题。有些人非法设立一些私人网络中介来诈骗学生。但是被骗的学生无处投诉。我们查阅了相关法律资料,发现与兼职中介相关的法律规定很少,所以很多不法分子通过网站提供的虚假招聘信息进行骗钱。

  2、网上兼职中介的诚信很难保证

  根据我们的调查,72%的大学生表示,大多数中介网站需要向学生收取中介使用费。此外,中介网站在收取消费后没有向学生开具收据和发票。一旦发生纠纷,大学生将处于极其不利的地位。

  3、供需严重失衡

  据调查,20xx年大学生兼职中介就业率大多在50元,而现在,中介就业率已经上升到100元以上。供需不平衡是价格上涨的重要原因。这种供需失衡体现在:越来越多的大学生渴望找到兼职,越来越多的企业需要临时工,但很少能为双方提供一个真实、安全的兼职网络平台。

  4、目标市场

  1、网站初期建设阶段,目标是工商大学和学府路几所高校的学生

  2、网站建设步入正轨后,我们会通过各种宣传方式扩大发展规模。逐步将目标市场过渡到长沙所有大学生

  5、施工进度

  (1)、准备阶段:

  1、建立网站内部人员,由五六人组成,以股份形式参与网站治理。

  2、网站建设人员进行网站建设,行政人员做好网站宣传准备,会计人员做好网站建设支出的财务预算

  3、选择好办公场所,购买办公用品和网站建设用品

  (2)准备阶段:

  1、申请网站域名注册

  2、在工商大学和学府路的大学推广网站

  3、在长沙各学校、商场、店展推广网站

  4、网站推广成功后,我们会在网上发布各个企业的兼职招聘信息,所有大学生都可以在这里找到合适的工作。

  (3)拓展阶段:网站初具规模后,加大宣传力度,将目标市场拓展到整个长沙大学。

  6、竞争分析

  1)上风:

  a 、参与这次创业的团队成员都是大学生,在我们学校升职的时候很容易得到同学的信任和支持。

  B、网站提供的兼职信息是提前与长沙各公司合作后获得的,可以保证兼职信息的真实性。而且网站提供的所有信息都是免费的,进一步增加了网站的可信度。

  C、网站会为学生提供免费、全方位的兼职培训服务,在同行业中会更有竞争力。

  2)缺点:

  a 、我们团队成员都是在校学生,对网站管理模式和治理模式没有经验。此外,网站建设和维护技术不成熟

  b有很多大型的,成功的兼职信息提供网站,比如51JOB,58,58 city,在竞争中处于弱势地位。

  3)机会:

  a 、目前这方面的网站提供的兼职信息大多是附件,不够专业

  B、这些网站都是面向全国的。有些兼职不一定适合长沙的大学生,兼职信息的真实性无法保证

  4)挑战:如果网站成功了,必然会面临来自其他网站的压力和打压

  第四章团队治理

  (1)组织结构

  内部人员由四至五人组成,人员数量可根据情况增减。其中两个治理成员负责网站的整体运营和对外交流话题;两名网站维护人员负责网站维护和兼职信息发布;一个会计文员负责网站的财务活动;一名后勤人员负责网站的所有方面。

  (2)人力资源

  第五章财务分析

  1)资金来源

  网站以股份形式筹集资金,内部治理人员共同出资建立网站

  2)成本核算

  A、网站的域名使用情况(取决于网站的发展)

  B、维护网站各方面的正常运行

  C、网站的初始宣传费用(包括传单费用、传单工资和其他宣传类型的费用)

  3)投资风险

  A、如果网站的运营和治理出现问题,可能会导致网站陷入危机

  B、网站推广面临巨大挑战。如果推广不成功,所有的投资都将白费

  C、网站的维护面临巨大挑战

  4)团队接受

  A、广告收入:网站可以通过各种方式发布一些广告来获取收入

  B、通过与公司合作赚取收入:该网站帮助公司发布兼职信息并获得收入

  第六章创业团队

  1)创业团队简述:本次创业涉及的员工均为不同专业的大学生。怀着共同的梦想,聚在一起,取长补短,从而打造这个网站

  2)商业计划书

  服务管理人员:2人

  网站建设人员:2人

  会计文员:1

  后勤人员:1

商业计划书4

  一、封面设计

  封面设计要有美感和艺术性,最好富有个性,给读者一个好的第一印象。

  二、计划总结

  它是浓缩的商业计划书的精髓,要简洁、生动、引人入胜,让读者在最短的时间内审阅计划书,做出判断。其长度一般为1—2页。

  一般来说,“总结”的内容包括:

  1、公司简介包括企业所在行业、经营性质、主要产品和经营范围;企业的目标和发展战略。

  2、管理者与组织——管理者的背景、经验和特长,突出管理者的优势和强烈的进取精神;

  三、公司介绍

  其主要内容包括:

  拟设立公司的名称和性质、拟进入的行业、拟从事的业务服务、开业时间和地点、经营理念(即企业文化或宗旨,也称经营理念)。

  1、公司结构公司的组织结构图,各部门的职能和职责。公司股东名单(包括股票期权、比例和特权),

  2、公司主要管理人员、公司董事会成员、各董事背景情况;部门负责人,能力,职责,经历,背景资料。

  3、各部门的主要人员配备;公司现在和未来,我们将通过什么方式来解决这些需求?公司团队实力如何

  4、公司的薪酬体系和人员成本。

  行业分析的目的是正确评价自己创业领域的基本特征、竞争态势和未来发展趋势,从而找出自己的发展战略。第四是对公司所处行业的分析

  四,发展趋势是什么

  4、行业价格走势如何

  5、经济发展对行业有什么影响?政府如何影响行业

  6、什么因素决定了这个行业的发展

  7、这个行业的竞争情况怎么样?竞争的本质在哪里

  8、入行的障碍有哪些?这个行业的典型回报率是多少

  9、基于以上情况的分析,公司(企业)的商机在哪里?公司如何有效进入行业?将采取什么样的业务发展战略来实现什么样的战略目标

  五,目标市场的选择和预测

  基本要求:

  在严格科学的市场调查基础上,选择适用市场,进行市场预测。

  基本内容:

  1、企业进入行业市场情况总结。

  2、细分行业的产品市场,选择哪些细分市场足以保证企业战略目标的实现成为目标市场。公司的目标客户是谁

  3、公司选择的每个目标市场的总容量是多少?各目标市场的需求特点和发展趋势如下

  影响他们需求的因素是什么

  4、从市场和行业上,识别出谁是他们在每个目标市场上最直接、最主要的竞争对手,他们的业务是如何成为竞争目标的,他们的战略是如何优于和劣于竞争对手的,这个企业的进入会对他们造成什么样的反应?

  5、根据第三条和第四条,结合企业的资源条件,企业将采取什么样的竞争战略

  每个目标市场得到多少市场份额?每个目标市场份额能否给企业带来预期的收益,从而实现计划的战略目标

  六,企业的营销策略

  营销是企业管理中最具挑战性的环节。影响营销策略的主要因素有:消费者的特点;企业产品的特点;企业本身的状况;市场环境因素。

  制定企业营销战略的基本内容和方法包括:

  1、企业营销团队运作模式如何为他们实施什么样的.有效管理机制。

  2、公司如何有效控制营销成本,提高运营效率

  3、产品策略

  (1)、目标市场的客户对产品或服务的期望是什么,他们的关键需求点是什么

  (2)我公司向目标市场客户提供哪些产品或服务,其中,主要提供哪些产品?与竞争对手的产品或服务相比,在技术、质量、性能、形式、延伸等方面有什么特点?能给客户带来什么样的好处(即产品的效用)

  七、公司营销战略(续)

  (1)、为了保证企业战略目标的实现和竞争战略的实施,选择哪些销售渠道的依据是什么

  (2)如果选择间接销售,每个产品销售渠道的宽度和长度是多少?如何确保渠道宽度和长度计划的成功实施

  (3)各产品销售渠道的短期、中期和长期目标销售和利润目标是什么,以保证这些目标

  八、公司的营销策略

  任务实现的基础是什么

  (4)如何有效地管理和控制分销渠道

  (5)如何解决产品的仓储配送

  九、企业产品的生产和供应计划

  1、企业要保证产品的生产或供应,需要什么设备,如何引进和安装设备?供应商是谁,生产线的设计和装配是怎样的,供应商的交货期和资源需求是怎样的?

  2、开发新产品或提供新服务有什么要求

  3、生产周期标准是什么?生产运营计划是什么?生产所需的材料计划及其保证措施

  4、产品采购渠道有哪些,如何进行库存控制和订单处理

  5、如何监控产品或服务的运营质量

  十、财务策划

  1,经营计划的条件假设(根据提出的战略目标,生产和供应计划,人力资源计划,营销计划来进行),为此总共投入多少资本

  2、资金的来源和使用:

  (1)公司当前和未来的融资方式或融资后的资本结构表。

  (2)用于固定设备、人力资源等方面的资金和时间的进度安排。

  十一、风险和风险管理

  1、就市场、竞争和技术而言,贵公司的基本风险是什么

  2、你将如何应对这些风险

  3、在你看来,你在你的公司还有什么额外的机会

  4、如何在自己资本的基础上扩张

  5、在最好和最坏的情况下,你的五年计划表现如何

  根据您的商业计划的需要,附上支持上述计划和信息的材料。

商业计划书5

  潜在投资者在决定对拟建项目进行投资之前,必须对商业计划书进行全面 系统、科学、严谨的审查评估。商业计划书是否能够顺利通过评估、是获得投资的关键所在。

  1、主要评判标准

  评估的关键标准是要判断拟建项目及其依托的企业是否处于适当的发展阶段、是否存在良好的市场机会,是否拥有满意的管理团队以及能否制定和实施一套稳健的商业计划。

  2、 对商业计划书的一般要求

  对商业计划书的一般要求包括3个方面:

  (1)编写格式是否规范,是否包含足够信息;

  (2)是否对项目可能面临的各种风险因素及项目的可行性进行了全面系统深入的研究

  (3)数据的真实性和分析的逻辑性。要评估商业计划书中采用的数据是否真实可靠,市场分析预测结果是否令人信服,财务分析的方法是否恰当,结论是否可信,各种逻辑推理是否合理。

  3、关键环节的评估要点

  (1)进入时机是否恰当。

  对于风险投资而言,种子期(研发阶段)和成长期(中试阶段)为最佳投资期;对于产业投资而言,推广期(小批量生产)和成熟期(已经成功进入市场)应为最佳投资期。

  (2)市场前景及营销策略。

  需要清晰界定目标市场和有吸引力的预期市场规模 竞争对手的市场占有情况,并重点评估对市场预测的推理逻辑是否合理,企业经营存在哪些市场风险评估企业对目标市场的界定是否合理,目标客户群的规模及增长前景。评估市场竞争状况,分析对企业核心竞争力的界定是否恰当,市场营销计划是否完善,主要竞争优势及中长期竞争策略是否恰当,分析竞争对手对企业市场进入/增长的可能反应。评估本企业是行业业务发展模式的塑造者还是适应者,评估如何培育在行业中的核心竞争力,如何有效进入市场,分析谁会最早成为项目产品的目标市场人群。

  (3)项目管理团队。

  重点评估董事长 、总经理、 首席执行官以及技术开发 、市场营销、 财务管理等关键职位是否已有胜任人选,管理团队的最终组建方案。评估在关键职位的负责人技能和经验,分析其担任过的高级管理职位或其它成功业绩。如负责运营的副总裁应有在相关领域一流企业的工作经历,具备丰富的.经营管理经验,有制定营销市场价值。对拟建项目的财务计划进行详细评估,包括投资总额及其构成、项目建设期及投资进度计划收入及成本费用预测的依据 盈亏平衡和利润等情况。

  (4)治理结构。

  评估是否具备一套控制和管理企业运作的制度安排 ,治理结构能否有效解决管理层的激励问题,各利益相关主体的权利义务和责任是否明确,能否确保投资者在企业中的资产得到应有的保护和获得合理的投资回报。企业治理结构能否按照国际通行的规则进行安排。

  (5)项目获利途径和投资回报。

  重点评估业务模型的选择情况、所确定的经营模式及企业盈利目标、 评估项目可能的收入来源、影响成功的关键因素,分析业务模型的潜在回报是否具有吸引力。评估产品的价值定位,分析产品能为客户带来何种服务和市场价值。对拟建项目的财务计划进行详细评估,包括投资总额及其构成、项目建设期及投资进度计划、收入及成本费用预测的依据、 盈亏平衡和利润等情况。

  (6)技术及研发。

  评估所采用技术的成熟程度,是否经过中试阶段,与同类技术相比较所具有的领先地位,评估拟建项目的主要创新点,分析向消费者提供比市场上现有产品功能更强的产品或服务的途径和方式。评估所需资源的可获得性,能否控制非己所有的资源。

  (7)投资者的股权安排。

  评估投资者所承担的风险能否与所获得的回报相匹配,股权结构安排是否合理,投资人的退出机制及撤资方式是否可行。

  (8)商业计划执行的可信度。

  要求商业计划书的相关部分结构清晰,目标明确,计划合理,数据详实,并能确保该商业计划书能够作为未来企业推进拟建项目的行动指南并予以贯彻实施。

商业计划书6

  第一章 摘要

  如果没有好的摘要,你的商业计划就不可能卖给投资者。我们建议你首先编制一个摘要,用它来作为你的全部计划的基本框架。它的基本功能是用来吸引投资者的注意力,所以摘要不要过长,不超过两页的篇幅,越短越好。

  宗旨及商业模式

  本公司的宗旨是[此处插入宗旨说明。在商品经济社会中,任何商业机构都要有其宗旨或任务,没有宗旨就等于不知道该做什么事情。你必须先明确贵公司或你想设立的公司的宗旨是什么]。

  本公司是一家[处于创始阶段/处于高赢利发展阶段/商品增值转卖]的公司。[你公司名称]的法定经营形式是[独资/合伙或有限合伙/专业公司/直属分社/专业分公司/有限责任公司],法定地址:[标明主要营业地址]。

  最近大部分时间[指出具体时间段],我公司在[具体的商品或服务名称]销售方面取得了成就,具体表现为[利润/损失/收支平衡/市场扩大/销售量提高]。从预期财政分析来看,我公司可望在[XXXX]年销售收达到[X]元,税前利润为[X]元,[XXXX+1]年销售收入为[X]元,税前利润为[X]元。我们之所以能够达到这个目标是因为我们的资金主要用于[叙述资金用途,比如:1]为新产品打开市场;2)建设或扩建厂房与设施以适应增长的市场需求;3)增设零售网点或其他销售措施;4)为新产品增设科研开发题目,或研究改善现有产品]。

  本公司生产下列商品[按生产线以最畅销或最有前景的顺序列出产品名称,简单一些]:

  简单对以下几个问题进行说明,比如公司的现状(指出贵公司在工业行业或技术方面的竞争情况和竞争对手,等等),市场机遇(XXXX年预计市场总收入可达到XXX元,由于市场需求增长加之企业改善,XXXX+N年可增至XXX元,200X年可增至XXXF元)。

  现在[你公司名称]处在需要[有何需求,或下步打算]的状态下。为实施我们的计划,我们需要[总金额为XXX元的贷款或投资],用于下列目的:

  说清楚,你为什么需要这笔资金?

  为了建设发展设施或生产设施,增加生产,扩大仓储能力以适应顾客的需求。

  增加销售量以促进和改善我们的产品和服务。

  为了增加分销渠道/零售网点/区域销售/销售办事处/或生产电子产品/直接邮递业务,等等。 由于新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大,需要改善客户的支持和服务系统,以适应增长的需要。

  在新的市场规划形势下,新增的雇员需要努力适应不断发展的形势。

  增强科研开发强劲性,以便生产适销对路的产品,同时也为了提高我们的竞争优势。

  我们的产品和服务:

  用普通人可以理解的简单用语介绍一下你们的`产品及服务情况。你们目前急需解决的问题是什么?问题的原因何在?你们将怎样解决这些问题?赚钱的关键是什么?为什么你(或者你的领导层)的公司是解决这些问题最适当的选择?

  [你公司名称]目前提供[具体数量]种产品:[列出产品名称和资源名称]

  我们的主导产品包括[上述列出产品的编号]。总体说来,我们现在的生产线处于起步/发展/成长状态、

商业计划书7

  一、公司概述

  1、公司名称、地址、联系方法等 2、公司得自然业务情况 3、公司得发展历史 4、对公司未来发展得预测 5、本公司与众不同得竞争优势或者独特性 6、公司得纳税情况

  二、研究与开发

  1、研究资金投入 2、研发人员情况 3、研发设备 4、研发得产品得技术先进性及发展趋势

  三、产品或服务

  1、产品得名称、特征及性能用途 2、产品得开发过程 3、产品处于生命周期得哪一段 4、产品得市场前景和竞争力如何 5、产品得技术改进和更换代计划及成本

  四、管理团队和管理组织情况

  1、公司得管理机构,主要股东、董事、关键得雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门得构成等情况

  2、公司管理队得战斗力和独特性及与众不同得凝聚力和团结战斗精神

  五、茶叶行业、市场与竞争分析

  1、目标市场a) 细分市场b) 目标顾客群c) 5年生产计划、收入和利润d) 市场规模、目标市场所占份额e) 营销策略 2、行业分析a) 行业发程度b) 行业发展动态c) 行业总销售额、总收入、发展趋势d) 经济发展对该行业得影响程度

  e) 政府对行业得影响f) 发展得决定因素g) 争战略h) 行业门槛 3、竞争分析a) 主要竞争对手b) 竞争对手得市场策略及所占市场份额c) 竞争对手可能出现得新发展d) 竞争策略e) 在发展、市场和地理位置等方面得竞争优势f) 竞争压力得承受能力,产品得价格、性能、质量得市竞争优势

  六、营销策略

  1、营销机构和营销队伍 2、营销渠道得选择和营销网络得建设 3、广告策略和促销策略 4、价格策略 5、市场渗透于开拓计划 6、市场营销中意外情况得应急对策

  七、生产经营计划

  1、新产品得生产经营计划 2、公司现有得生产技术能力 3、品质控制和质量改进能力 4、现有得生产设备或者将要购置得生产设备 5、现有得生产工艺流程 6、生产产品得经济析及生产过程

  八、融资说明

  1、投资计划:

  a) 预计得风险投资数额

  b) 风险企未来得筹资资本结构安排

  c) 获取风险投资得抵押、担保条件

  d) 投资收益和再投资得安排

  e) 风险投资者投资后及财务报告编制

  g) 投资者介入公司经营管理得程度

  2、融资需求

  a) 资金需求计划:为实现司发展计划所需要得资金额,资金需求得时间性,资金用途(详细说明资金用途,并列表说明)

  b) 融资方案:公司所希望得投资人及所占股份得说明,资金其他来源,如银行贷段等。

  九、财务计划与分析

  1、过去三年得现金流量表 2、过去三年得资产负债表 3、过去三年得损益表 4、过去三年得年度财务总结报告书 5、今后三年得发展预测

  十、风险因素

  1、技术风险 2、市场风险 3、管理风险 4、财务风险 5、其他不可预见得风险 6、风险控制和防范手段

商业计划书8

  一、项目背景

  中国互联网统计报告显示,我国全国各地在校大学生也已达到2300万以上,他们是时尚、电子、数码、影像、文化等产品的强大消费群体。他们的前卫意识、创新精神、强大的购买力、消费示范效应,决定了他们必然是中国现在及未来网上购物的主要消费群体。随着互联网在中国的普及,必将成为未来最重要的商务模式之一,市场发展前景广阔。因此开拓高校消费市场不仅有着良好的发展前景、经济利益,也抓住了未来的网上购物的主力消费群体。与此同时国家每年都会有一些政策倾向大学校园,校园也越来越显现注意力经济效益,开拓这块市场有巨大潜在的经济效益,还非常有利于树立良好的企业形象,带来一定的社会效益。

  而目前尚未有专注校园领域的电子商务公司,原因:

  1、中国电子商务市场还属于粗犷发展阶段,市场细分还没有达到绝对明确的地步,很多公司尚未顾及到;

  2、电子商务起点较高,有些公司看到发展前景,但有心无力去发展这块市场;

  3、校园市场相对复杂,难以逾越的的校园壁垒,使得很多公司望而却步,缺少有效开拓市场的营销模式。

  二、项目介绍

  校园地带是专业定位于中国大学生校园电子商务门户平台,校园地带可通过整合厂家资源,全国配送体系,立体式渗透型的营销模式,打造中国最有活力、最具特色、最有竞争力的校园电子商务第一品牌。

  网站定位:高校电子商务门户网站,校园商务第一品牌。

  产品线定位:图书、音像、礼品、数码、手机时尚。

  消费群体定位:大学生、白领等具有活力的年轻消费群体。

  项目特点:

  1、校园消费市场潜力巨大,大学生是网上购物的主要消费群体,他们对于未来的电子商务市场的发展起决定性作用。

  2、大学生消费前卫性、易诱导性、示范效应是这块市场与众不同之处。

  3、国家对高校的政策倾向,有利于树立企业形象,产生良好的社会效益。

  4、校园市场人力成本相对较低。

  项目创新分析:

  1、注重差异定位和不可复制性,针对大学生市场,以人为本,人性营销,人与人的沟通,心与心的碰橦,这是任何广告宣传都难以达到的效果。

  2、模式创新,网上和网下真正互动起来,相互促进相互推动发展。

  3、推广品牌文化,大学生创新创业精神,在中国电子商务群雄乱世的年代,创造第一个让品牌文化深入人心的校园电子商务品牌。

  4、务实的优质服务,把我们的优质的服务扎根于大学校园,让我们的服务成为电子商务领域中的“佼佼者”。

  三、商业模式(略)

  1、厂商资源整合

  2、物流体系整合

  3、支付系统整合

  4、手机电子商务平台

  5、N位立体式的营销模式

  平媒、网媒、实体、会员、互动、直销、文化。

  四、收益

  项目第一年总投资为1250万。其中,设备购置房产租金150万,技术研发费用100万,管理费用60万,财务费用15万,营销费用725万,流动资金200万。

  收益来源主要为广告业务、网络信息服务和产品销售利润。

  项目运作的可行性

  校园电子商务市场前景非常的好,将从以下几点分析:

  第一目前网络购物的消费群体大专和本科学历占67%,年龄在18—24岁之间比例为41.9%,在校学生购物比例为31%由此可见校园电子商务发展空间极其广阔;

  第二学生消费时尚、折扣心理、易诱导性、示范效应等消费特点适合校园电子商务的发展;

  第三目前我国正在开展高校上网计划,实现网络化的校园模式,随着数字校园时代的到来,电子商务逐渐成为信息时代便利生活的.一部分,其发展前景十分广阔,并且日趋成熟、完善;

  第四大学校园是一个相对封闭的空间,消费群体相对集中,针对性更强,市场推广效果要远远比其它市场效果好,同时市场运营费用也相对低廉。

  第五目前尚未有专业针对校园市场的电子商务公司,这也是目前中国电子商务粗犷化发展的结果,随着市场化的细分,校园市场定为商家必争之地,提早进入市场将获得不可取代的竞争优势。

  消费群体概况

  从19xx到20xx年,短短6年,中国大学生仅人口总数就从108万激增到20xx多万。大学生是潜力人群。无可否认,大学生的现实消费力并不强,但同样不可忽视,他们代表的是不久的将来的实力阶层——较高的教育经历决定了他们未来在社会上的中坚与引导地位以及不菲的收入。从最功利的角度来看,大学生具有潜在的强消费欲望——现实的经济实力虽然可以限制他们的消费表现,但无法扭曲其所拥有的高品质价值取向,仅仅从其现有的消费行为和愿望,我们就能预见到他们的欲望轮廓。

  在调查中,发现大学生具有“低价值产品高层化、高价值产品低层化”消费特点。也就是说,为了能够达到消费的目的,他们可以在高价值产品上降低某些附加需求以达到核心需求的满足,但是在低价值产品上,他们则会追求完全的需求满足,享受痛快淋漓的消费体验。可以想见,这样的一群消费者,一旦他们的社会地位和经济能力提升,他们所蕴涵的市场价值与商机无可估量。

  群体规模和消费水平

  中国互联网络信息中心发布的第十五次中国互联网络发展状况统计报告显示:网络购物的消费群体大专和本科学历占67%,年龄在18—24岁之间比例为41.9%,在校学生购物比例为31%,通过以上数据可以看出,大中专院校学生为目前中国网络购物的主要消费群体。20xx年,中国目前大中专院校学生已经有20xx万人左右。大学生每学期的消费支出高达4819元,这意味着大学生的人均年消费超过了城镇居民人均年纯收入(8472.2元)。20xx年这些数字还要增加。

  消费者行为特点

  (1)强大的消费能力和潜在的消费巨大空间

  (2)个性独特带来普遍消费

  (3)实惠消费心理

  (4)情感消费

  (5)潮汐性消费

  (6)消费行为易诱导

  消费群体信息传播空间

  21世纪大学生生活在一个资讯异常丰富的时代,多元化的媒体渠道、丰富的信息类型与多元化的接触特征是21世界大学生信息世界的典型特色。在众多的信息渠道中,互联网已经成为大学生获得信息来源的首要渠道56.4%,同样同学/朋友的介绍传播53.1%,代表传统媒体的报纸55.1%、电视49.8%、杂志27.8%也是重要的信息渠道,对当代大学生有着极为重要的影响,特别在互联网广告真正发展起来之前,这些媒体依旧是企业、产品和品牌广告的最主要传播载体,尤其需要得到关注。

商业计划书9

  一、首选试点城市:成都。

  二、选择理由:

  (1)、成都常住人口1300多万人,居中居住区域明显,二孩生育深入人心,市场潜力大。

  (2)、消费能力全国领先,接受新鲜事物能力较强!

  (3)、本人生在四川,长在四川,在成都工作,生活超过15年,熟悉当地的风土人情,消费习惯,地域特点等。

  (4)、店铺及人工成本相对较低,适合创业首期选择。

  (5)、中国西南中心城市,辐射整个西南,可以享受到很多的地理之便!作为创业之都,成都应是首选!

  三、模式:O2O模式+加盟店

  核心万人小区(入住率3000户以上)全部公司直营!具调查每10户最少有一户有0-3岁婴幼儿,每3户就有一户有0-12岁婴童。每个万人小区我们的`潜在客户最少约为1000户,预计我们最少做到600户。

  直营店:以万人小区(社区)作为实体店根据地=每店3人+100平方店铺*10家直营店。

  辐射范围:步行10分钟左右距离,约1.4平方公里。

  实体店功能:宣传,吸引会员,办理会员;会员免费游玩区;接收,发放玩具;处理异议!

  平台玩具分为两部分:一部分为会员提供闲置玩具;另一部分为平台提供特色有偿玩具。

  会员免费游玩区:免费提供玩具(价值100元以下)及游乐设施(电动摇摇,沙池玩具等)游玩(凭会员卡)。

  四、公司架构及功能(第一年)

  总经办:CEO一名:主持平台所有事件,把握方向,重要人事任免。

  总助一名:人资,会议,文案,协助CEO其他事物。

  运营部:5-10人,店铺选址,店面装修,店面运营,员工培训,店员招募。

  财务部:3名,一名内账,公司内部;直营店:一名外账,一名综合。

  企划部:2-3名,促销活动策划,物料设计,制作网站及APP维护等。

  直营部:店长10名,店员20名,满足10家直营店的运营需求。

  储运部:5名,总仓和各店的货物配送。

  五、盈利模式

  会员费;300元一年;一天不到一元钱(可以用闲置玩具抵扣,举例:一辆零售500元的童车,无大的损坏,抵扣50元-100元;一个10元的玩具抵扣1元,共享到会员免费区域)。

商业计划书10

  第一部分:市场调查和市场分析

  1.市场背景

  喝咖啡是一种时尚,同时,喝咖啡也成了一种文化,一种情调,一种生活方式。随着咖啡文化的普及,校园已经成为咖啡文化定居的重要场所。咖啡馆已经成为人们相互交流和娱乐的重要场所。其价值在于能够为消费者提供高层次的精神享受。咖啡不仅仅是一种饮料,更是一种氛围文化和人生追求。经济和社会的发展必须映射到校园,咖啡文化的消费在校园市场大有可为。

  2.市场情况

  目前大学周边有很多咖啡馆,针对大学市场。以武大为例,罗市路的咖啡馆密度在武汉其他地方并不常见,所以现在咖啡消费市场的竞争非常激烈。校外咖啡店都把高校师生作为自己的潜在客户来考虑和对待,但并没有明确的细分和定位——他们不仅为高校师生提供咖啡。如何通过经营一家定位于大学市场的校园咖啡店,在激烈的竞争中取胜,需要综合考虑各种有利和不利因素,发挥自身优势,为客户创造差异化价值,从而在校园市场上分一杯羹。

  3.校园咖啡厅的特点

  高校是人口密集的地方,同时又有较高的知识文化素质,接受更多的西方思想和生活方式,容易接受新事物。他们强烈渴望追求更高级的生活方式。一些群体消费水平较高,有更多的可支配收入购买非生活必需品。一方面,在校园里经营咖啡店可以丰富师生的生活;另一方面,它对运营商来说有很大的潜力。

  第二部分:规划方案

  营销机会和威胁分析

  1、地理上更接近受众,节省客户时间和成本,方便消费者。

  2.情感上,校园咖啡馆更容易被消费者接受,甚至有些消费者本能地排斥商业气息浓厚的校外咖啡馆。

  3.容易群体消费,人群集中,容易产生示范和模仿的消费效果。

  4.其实力不如校外咖啡店,管理经验不足,影响力较弱。

  5.消费群体单一,消费时间相对集中,增加了管理成本和运营成本。

  6.目前校园市场是一块未开发的处女地,消费群体集中,消费潜力巨大。

  7.年轻人居多。习惯和消费偏好一旦形成,就很容易形成客户忠诚度。

  8.一旦成功,就很容易导致后续的竞争对手。

  9.校外很多咖啡馆容易分流客户。

  消费群体分析:群体构成分析校园市场潜在客户的年龄收入,消费习惯比较简单,为有针对性、高效的营销提供了可能。按职业分为学生和教师两类。在高校中,学生人数最多,其次是教职工。学生中,本科生最多。

  学生消费群体:按学历分为本科生和研究生,本科生按成绩分为入巢、守巢、出巢三个阶段。

  本科:

  1.入巢:以大一新生为主。我是新来的。我对学校环境和周围环境很熟悉。对什么都好奇。我有足够的课外时间。我对学校内外甚至武汉的饮食有浓厚的兴趣。此外,通过社区活动和其他与师兄师姐的接触,我们逐渐建立了对学校环境和社会环境的总体认识。虽然筑巢第一年不会有频繁的咖啡消费行为,但这是树立良好形象的关键时期(大一新生总是对新鲜事物充满好奇,容易接受和先入为主,容易建立良好的第一印象,可以长期保持)。事实上,筑巢期的一些先行者开始体验它,对其他筑巢者起到示范和指导作用。

  2.守窝:主要是大二大三。大一新生经过困惑适应期,心态逐渐与学校环境同步,消费行为从必需品(手机、电子词典、衣服等)的消费转变。)到非生活必需品的体验和情感消费。有的人在找兼职,可支配收入增加。与此同时,相当一部分处于筑巢期的消费群体开始谈恋爱,他们的情绪需要表达出来。咖啡是一种很好的寄托和方式。情侣市场大有可为。

  3.离巢:高三学生可以归类为离巢。由于就业和考研的压力,可支配的剩余时间减少,可以采用情感营销来营造强烈的归属感,获得消费者的情感认同。

  硕博士

  这是一个不同于本科生的消费群体。一方面,他们学历更高,可支配收入更多,消费习惯更理性,思想更成熟。另一方面,他们不是专业的上班族,有足够的时间和更高层次的生活追求,容易成为忠诚的咖啡消费者。另一个群体是MBA等群体,有着丰富的社会经验和一定的经济收入,成熟稳重,追求生活的品味,是咖啡的巨大潜在消费者。

  教师消费群体

  1.青年教师:刚毕业留校的青年教师普遍单身,没有家庭,正在转变学生和教师的角色。过稳定的生活,有稳定的'收入,容易接受新事物,追求自己的生活方式。

  2.其他教师:与青年教师相比,收入更高,有孩子有家庭,可支配收入更多。是潜在的咖啡消费者。

  其他客户群体

  社会消费群体,因为临时留在武大是为了感受武大的氛围,或者是为了节日和活动(樱花节、年会、朋友来访等。),构成移动消费群体。

  b、消费能力和消费习惯分析:

  1.在被调查的本科生中,月生活费主要在400-500之间,占37.1%,其次是400以下和500-700,分别占26.2%和21.9%,占总数的85.2%,构成本科生月生活费的主要部分。可以看出,在武汉物价水平的大环境下,学生消费群体的可支配收入并不是特别紧张,同时也不充裕。

  2.在对咖啡和西餐消费偏好的调查中,可以发现,约有四分之一的目标消费者态度是“喜欢”,约有一半的群体态度是“一般,没有特别偏好”,占整体的大多数,只有15%左右的顾客不喜欢。

  3.在咖啡和西餐的消费频率调查中可以发现,四分之一的目标客户选择“经常去”,三分之一的客户选择“偶尔去”,四分之一的潜在客户选择“不去,没有这个需求”。对比以上,我们发现部分潜在消费者(10%左右)对咖啡和西餐有好感。

  4.在对去咖啡店消费目的的调查中,我们可以发现,聚会和用餐的目的占了总数的一半以上,谈论事情的占了10%左右,这说明校园消费群体去咖啡店消费是因为需求和事情,而不是单纯为了追求精神享受。这意味着我们在消费者分析中应该更加关注群体消费(而不是个人消费)。同时,除了咖啡的主营业务外,还要适当增加一些辅助业务。

  5.在对每个消费金额的调查中,可以发现25.3%的消费者接受每次10 ~ 20元的消费金额,22.4%的消费者接受不到10元,13.5%的群体可以接受20 ~ 30元的消费金额,占总数的60%以上。这表明大多数消费者的消费能力仍然有限,建议我们在定价策略上采用中低价位。

  6.在影响消费的因素调查中,我们可以发现口味和价格是最重要的因素,分别占34.2%和33.5%,氛围和隐私分别占12.5%和13.6%,这意味着我们应该为潜在客户提供高价格和高质量的流行服务,同时注意氛围(私人空间和愉快氛围)的营造。

  7.从消费偏好的消费频率的年级构成调查中可以发现,随着年级的增加,经常消费的学生与偶尔消费的学生的比例逐渐增加;另一方面,随着年级的增加,非常喜欢咖啡的学生与普遍喜欢咖啡消费的学生的比例逐渐降低,表现为两点:一是高年级学生的消费频率高于低年级学生;第二,初中生的咖啡消费偏好强于高中生。这一重要发现告诉我们,要按等级划分市场,理顺客户消费的生命周期,在低等级市场采取培育策略,在高等级市场采取维护和收获策略。

  8.从潜在客户的可支配收入和咖啡消费分析,收入较高的本科生(尤其是月生活费在800以上的)对咖啡消费的欲望更强(70%的群体喜欢咖啡)。当然,集团的消费能力比较高,可以对这部分市场采取细分策略,重点维护客户关系,让他们成为忠实客户。

  9.在对潜在客户可支配收入和咖啡消费的分析中,还有一个发现:月生活费在400以下的学生和月生活费在800以上的学生,在一些消费习惯上惊人的一致,表现在去咖啡店消费的目的中,聚会多,聊的东西少。以就餐为目的,月收入800以上的学生很少,而800以下的群体中,就餐比例一般较大。

  10.在每个可接受消费金额的调查中,每组有可支配收入的学生达成了一定的默契,每杯咖啡的价格在8-15元之间,每个消费金额的比例在10-20元之间。消费金额和上述消费偏好表明,我们应该灵活运用定价策略和产品策略,为消费者提供物美价廉的服务。

  市场细分和定位

  细分分析:聚焦高校师生,为高校师生提供咖啡。

  定位分析:集休闲、饮食、娱乐于一体,以消费者可以接受的价格提供一个情感和精神享受的场所。

  确定上诉点:

  1、饮食、娱乐、休闲,轻松、浪漫、愉快;

  2、价格不高,享受水平高;

  3.学习和交流的场所;

  4.校园生活群体的精神家园。

  产品和定价策略分析:

  1.当然,产品体系以咖啡为主,可能还有少量其他饮料(如牛奶等。)甚至食物。有些饮料可以与咖啡混合,一方面可以满足消费者多层次、多方面的需求,另一方面也可以更好地留住这些顾客。不同品种的咖啡产品价格差别很大,可以以低档咖啡为主,少量高档咖啡为辅,满足各级消费客户的需求。

  2.价格体系:应该比校外咖啡略低,因为学生是一个重要的消费群体,收入有限。整体价格体系以中低档为主,高档价格为辅,一方面可以提升形象,另一方面可以满足消费者的这种需求。

  媒体和方法分析;

  传单和海报:在人流量大的地方(如食堂门口、图书馆门口)可以发放一定量的传单,在宿舍楼楼下可以放下一定量的传单,在社区、生活区可以张贴一定量制作精美的海报。

  主动沟通:可以组织一些具体的活动(比如沙龙、舞会、英语角等。)来吸引人气,达到传播效果。

  网站和广播广告:使用学校网站(bbs、学校学生网站等。)或者是学生用较多的校园广播放一定量的广告和公告。

  人脉推广:既然高校是人去密集的地方,可以利用咖啡消费者的口碑传播,比如可以多招轮班的兼职服务员,通过每个人的传播半径来推广人脉。

  官方沟通:可以争取学校官方的配合,比如记者团的采访,校级报纸的详细介绍,良好的公关。公关的沟通方式非常有效。

  社团的用途:社团作为高校的一个重要组织,对每个大学生都有很大的影响。也是一个优秀的营销渠道。可以和社区组织建立友好关系,采取措施鼓励社区团体消费。比如咖啡厅有专门针对社区的区域,社区的非正式活动可以在咖啡厅进行。

  设计分析:

  1.视觉识别:

  店名:一方面要与自身业务密切相关;另一方面,要注意商业场所在校园内,贴近校园特色,容易被校园群体所喜爱和接受。店名要有风格,要有长远的含义。

  LOGO:如果可以的话,自己设计LOGO,一直贯穿下去。比如咖啡店电器,名片,衣服,等等。

  颜色:以黄色、红色、橙色等暖色为主,辅以轻快活泼的冷色调。展现时尚、潮流、优雅、品味。

  店内布局:适当利用灯光、地毯、隔断等元素,一方面尽量有效利用空间,但另一方面又显得东拼西凑,没有表现出开放感和沉闷感。有些私密餐桌可以适当设计,但长期入住的顾客可以充分享受舒适的感觉。分区布局,让每个细分群体的消费者都有自己喜欢的角落和桌子。

  灯光和灯光:灯光是咖啡店装修的重要元素。选择不同风格的灯光可以有效增加咖啡店的美感。灯光是烘托咖啡厅氛围的重要组成部分。你可以选择不同的颜色来衬托咖啡店的愉快气氛。同时,客户应根据自己的要求,在自己的空间内保持调节照明的便利性。

  墙面装饰和窗帘:根据季节及时调整,各种面料材料、图案和颜色应尽可能协调,呈现咖啡厅风格,贴近消费者的感官享受。

  餐桌位置:餐桌位置的设计和摆放整体上要和谐,避免个体差异,给消费者一种大排档的感觉。

  手工艺品摆放:手工艺品的选择要贴近咖啡店的氛围和消费者的喜好,体现咖啡店的味道。

  餐具:干净整洁,应体现咖啡馆的特色或形象(如LOGO)。

  背景音乐:浪漫、柔和、轻音乐,响度适中,适合季节变化和咖啡馆风格。

  2.行为识别

  员工行为:要重视员工的培训,让每一个员工都能成为咖啡店的形象代言人。管理者行为:管理者要及时解决业务流程中的问题,面对客户的意见和建议,及时回应,与消费群体保持密切联系。

  背景:如今生活节奏快,人们的生活压力巨大,大学生面临就业和学习压力,越来越多的人更加注重个人健康和生活的放松。根据医学研究报告,咖啡豆含有大量对人体有益的健康成分。此外,许多最新研究报告表明,咖啡因并不像过去想象的那样对人体健康有害;相反,咖啡中的一些成分对人体有许多保健作用。我们相信,喝咖啡的人会越来越多,会有“星座咖啡厅”。换句话说,咖啡店不仅宣传咖啡的功能,还以星座作为咖啡店的主题。而且大学生比较前卫,比较容易尝试和接受,市场前景比较客观。

  目标:星座咖啡店不仅想推广咖啡的功效,还想从中获利。这家咖啡店计划在六个月内扭亏为盈。预计两年后每月税后净利润将达到1万元,预计四年后Xi各大高校将开设主题连锁咖啡店。

  市场分析:现在的咖啡店主要是以连锁经营咖啡和零食饮料为主,市场主要由两大集团垄断。但是因为两个群体的咖啡店都比较贵,所以没有专门针对大学生的咖啡店。所以星座咖啡馆是由大众经营装修,满足客户需求。其他饮料网点的市场竞争(如台式饮料网点、港式凉茶网点、七杯茶、MKF饮料网点等。)也有考虑,但发现这些类似的行业大多不是以自助的形式经营,很难与讲求效率、追求个性的年轻人合作。所以我们相信,开自助主题咖啡店能满足年轻人的需求,发展空间还是很大的。此外,我们以校园访问的形式采访了大约100名大学生。结果显示,近60%的受访者有去咖啡店的意向,半数受访者平均每月去3到4次,环境和食品质量是他们去的主要原因。此外,我们发现80%以上的受访者对星座感兴趣,60%的受访者对星座感兴趣。

  首先确定业务内容和目标消费群体,选址、选址和再选址。

  1.选址是咖啡店投资中非常重要的一件事。如果你已经决定投资咖啡店,那么接下来的另一项工作就是突破铁鞋,找到最好的经营地点。通常我们会以校园内游客较多的地方为选址目标,考虑周边环境。因为接近支持你业务的消费群体非常重要,他们是店铺运营的基础。选址的时候和附近的商家聊聊,了解一下那里的情况,客流量大的时候,谁在这里消费,需求的特点。

  2.需要确定咖啡店是纯咖啡店还是咖啡+便餐(饮料)的咖啡。我觉得最好建一个有便餐和饮料的咖啡吧。

  第二,命名店面,设计店面logo,设计店面形象(装修方案)

  1.吧台设计,厨房设备,机器定位都有考虑。

  2.座位数量和经济规模(公寓数量)。

  3.类型:复合餐厅,提供简单的餐饮和咖啡。

  4.价格:平价、中价或高价,价格区间设定明确。

  5.服务方式:半自助。

  6.主客群体预设:在校学习的学生、恋人、老师、工作人员。

  7.确定装修方案:以个性为主,契合星座主题。

  第三,做好投资设备的准备,找投资人实现良好的融资,收集各种规格的设备数据。

  1.咖啡机2、磨粉机3、滴咖啡4、水处理设备5、奶缸6、温度计7、压粉机8、其他:勺子、量杯、定时器、香辛料瓶、奶油发泡剂、摩卡泵、清洁刷、咖啡杯。9.耗材包括:乳制品、风味糖浆(水果糖浆)、纸制品、秸秆等。

  四、从事工商、卫生、消防、税务登记、注册。

  五、计算启动资金。

  1、了解租金承受能力、材料成本比率、其他成本分析、投资回报率与预期差距、投资上限、装修成本。

  2.硬件:需要购买厨房设备,咖啡豆滴磨机,客人滴器皿,喝咖啡背景音乐所需音频系列(好坏),家具(一定角度代表一家咖啡店的文化氛围)A,咖啡机(双头):28000 ~ 80000元B,磨粉机:5000 ~ 6500元C,。32盎司的牛奶罐中的牛奶和泡沫可以制成两杯或三杯咖啡。f温度计:测量牛奶的温度,确保饮料的味道和质量一致。g .压粉机:用于压制咖啡粉,制作咖啡时使用。其他:勺子,量杯,计时器,香料瓶,奶油发泡剂,摩卡泵,清洁刷和咖啡杯。I耗材包括:乳制品、风味糖浆(水果糖浆)、纸制品、秸秆等。

  3.员工成本:需要雇佣多少服务员、领班和厨房相关人员(取决于你的咖啡店需要运营多少个项目)。最好找大学生在学校给他们提供兼职,这样可以降低成本,吸引身边的潜在消费者。

  4.产品采购成本:根据你和供应商的关系,成本是不同的。5.推广成本:是否需要推广,打算借什么资源推广,可以支持学校的认证活动进行宣传。

  买咖啡机设备:咖啡机、研磨机等。

  七、咖啡单的设计,一定要以突出星座为主题。

  八、寻找咖啡供应商、乳制品供应商、调味品和其他食品供应商、其他非咖啡饮料、纸制品、器皿等供应来源。

  九、制定营销计划,雇佣员工,准备培训材料。

  1.员工制服、工资条件、公司注册、食品制造商搜索、价格确定、杯盘选择和首次购买数量

  2.开发新产品

  3.完善的店铺管理计划

  4.策划营销活动,可以免费发放优惠卡或回赠奖品,也可以建立会员制度。

  十、准备存货,准备开仓。

  常见情况处理:客人会告诉你咖啡太苦,米饭太硬,装修漂亮但空调太冷,烟味太重,卫生间太脏,服务人员漂亮但不亲切,能不能送到外面等。;然后就是:酒保需要请假,厨师需要休息,现场服务人员忘记开单跳单,个人累得要死,要关门回来收钱,员工休假换班,月初交房租,月中发工资,下单,开发新产品。开咖啡馆容易,只要有预算,但是开咖啡馆难。要成功,需要很多条件(说成功太严重,要生存或者实现盈亏

商业计划书11

  玩具是孩子的天使,孩子是父母的心肝宝贝。父母对自己孩子的投入是心甘情愿的,但由于各种原因,又不能完全满足孩子对玩具的占有欲望。

  一、前沿

  中国互联网时代是伴随着“80后”、“90后”的大背景下才得以快速发展,正是新一代中国青年特有的成长经历与价值观造就了今日网络的无处不在、百家齐鸣的盛况。与此同时,网络沟通的便捷性、广泛互动性以及各种新奇创意更是让年轻一代的影响力得以最大程度的发挥。两者之间,与其说是谁成就了谁,不如说彼此相得益彰更为贴切。可以预见,随着“80后”成为职场主流,“90后”迈入大学校门,网络营销的发展仅仅是拉开了序幕,其未来发挥的影响力将随着中国年轻一代生活方式的巨大变迁而日益突显。

  二、项目分析

  (一)网点业务

  1、项目名称:好宝宝玩具租借网店(适合女性开的十五种店)

  2、基本经营的模式:以网络传播为载体,创办一个以全职妈妈和下岗失业人员自谋创业为目的的儿童玩具出租店。购买一定数量的二手和租借的童车、玩具等,打开市场,打出自己的品牌。

  3、发展方向:可以先以凤阳为试点开始运营两个月,吸取经验,在一年内发展到安徽省内。在未来的几年,积累经验,借助网络的传播和优质的服务,赢得顾客的`心。

  (二)本店营销服务宗旨

  本店以诚信为本,以友情为桥梁,是天下孩子有玩具可玩。本店的经营宗旨是:付出一片真情,获得更多信任。服务宗旨:精诚团结,客户至上,让顾客完全满意。

  三、网店的组织管理

  (一)成本预算:启动资金人约在1万元左右,具体安排:

  (1)办理工商、税务登记等费用;

  (2)店铺租金及押金;

  (3)装修;

  (4)工资;

  (5)购买产品及维修保养费用:15000元

  (6)网站维护费:100元

  (7)其他开支:100元(水费、电费、管理费、工商管理、税费、卫生费及流动资金等)

  总计:20000元左右

  (二)人员机构配置

  职员及岗位职能:

  老板:统筹全盘;

  管理店铺及玩具的采购工作;

  负责与顾客的各项工作,兼出纳与会计;

  员工:负责玩具维修保养工作;送货取货消毒;

  (三)资金收入来源与回收成本预算

  范围:出租玩具的种类很多,初期不能都进货,只能选取一些现时期和适合的玩具进货,现在主要以滑梯、秋干、球池、电动车人型玩具为主,年龄段在O一3岁为主。

  资金收入,主要是租金和销售玩具。

  押金是按照玩具成本价的10%一个月为周期算,1万的10%是每月的收入1000元,因为分手节性和淡季每月基本为600元,减去其他开支200元,每月200元,需要二年收回成本。

  四、行业市场分析

  (一)市场需求分析

  玩玩具是孩子的天性,我们每个人也都曾拥有过玩具,可以说人们对玩具的需求到什么时候都少不了玩具厂商业计划书玩具厂商业计划书。玩具是孩子的天使,孩了是父母的心肝宝贝。父母对自己孩了的投入是心甘情愿的,如今老百姓的生活水平越来越高了,市场上各式各样的玩具一也就层出不穷了,孩子们的很多玩具玩不了多一长时问就会被淘汰,而买一件好玩具少则一百元,多则上千元;但家长们买玩具的速度却总是跟不上孩子们,喜新厌旧的习性,又不能完全满足孩子对玩具的占有欲望。这昂贵的玩具消费已经成为家庭里一项不菲的开支。如何即满足孩子们的玩具需求,又帮助家长节约这种家庭支出呢?这样促使了儿童玩具出租行业的萌芽和发展。

  比如婴幼儿人都需要童车,而中档童车价格人约在300-500元之间,高档一点的在1000元左右,而一部质量较好的童车起码可以用三五年,家庭购买的童车平均使用期为一年左右,不买童车不行,买吧,用完后又很难处理,而且又浪费。相似的用品不仅仅局限于童车,还有童床,学步车,玩具,等等。如果开一间婴幼儿童玩具租赁中心,既给家庭减少费用,又给孩子带来史多的玩具。

  (二)目标群体分析

  玩具出租主要的目标群体是0-7岁的儿童,由于出租玩具的品种繁多,档次繁多,适合于各种不同层次的家庭孩子。家庭状况一般在小康水平或小康水平以上,对出租玩具的承受能力均没有任何问题

  (三)竞争对手的分析

  目前市场以出租儿童玩具的公司或店铺现无人经营,这是一个新兴的行业,我们应该有一种先入为主的优势,对发展尤其有利。

  五、 市场营销策略

  (一)市场营销的基本策略

  以网站为主要的传播手段,为儿童玩出租行业建立一个完善成熟的经营模式,以帮助全职妈妈和下岗失业人员创业或再就业为目的玩具厂商业。 店内货物定位可分三类摆放:

  (1)以婴幼儿类(童车、童床、学步车类)

  (2)儿童玩具类(大制类、遥控类、体一台类、学习类、拼装类、音乐类等)

  (3)销售类

  (4)在网站上有图片和文字的方式,展示所有商品,让顾客知道我们的店铺,让他们放心和满意。

  (4)展示厅内标一识物的放置:放置服务公约、赔偿表、会员登一记表和业务介绍说明。

  (5)严格执行出租物品专业消毒房方案:为了让顾客知道自己租到的产品是干净的,高品质的,在店内建立消毒房,租赁到期的物品都要经过保养消毒后才能再度使川,消毒药品是经卫生防疫部门推荐的放心品牌。

  (6)加人前期的宣传力度:因玩具出租是新事物,店铺又刚开业,所以前期营销的重点是让全市所有0-7岁的儿童家长知道有一个玩具出租店开业。

  (7)媒体的炒作:玩具出租是个新事物,对很多新闻媒体来说很有采访价值,所以开业后,应跟当地的媒体联系,引起媒体兴趣,以达到我们在当地轰动的效应。

  首先依靠电脑网络在各个相关的论坛、QQ群进行广泛的宣传,并准备出台一系列的优惠活动每月都推出一款新玩具,每季度评选出一位幸运顾客可以免费租赁一个月任意一样玩具。

  重点是推出会员积分制度,用积分换玩具,把喜欢的玩具拿回家。会员要填写一份个人详细资料的申请书就可以得到一个账户和密码用来登陆和查询积分。积分从会员第二次租赁玩具算起,以后每租一次玩具租金累计40元钱算.1点积分即l元钱,会员的积分卡亲戚朋友不分时间地点都可以用,会员每介绍一个客户租赁玩具也可以得到1点积分,当积分积累到一定数量就可以换取相等价玩具归会员所有,也可以把积分当租金使用租赁玩具,不兑换现金。

  六、财务分析

  资金收入来源与回收成本预算

  资金收入,主要是租金和销售玩具。

  押金是按照玩具成本价的10%一个月为周期算,1.5万的10%是每月的收入1500元,因为分手节性和淡季每月基本为1000元,减去其他开支200元,每月800元,需要二年收回成本。

  计划基金的使用:5万元对于大的项目,也许不算什么。我目前是以家庭为场所,所以要先解决店面的问题,临街的门市面积.人的费用高,小的不适合我,玩具体积比较大,考虑租个临街的二楼的空间大点的住房,价钱控制在1.5万范围以内。

  先做一个样板间,划分四个区域:玩具展示;消毒间;免费游戏区;宝宝休息区。装修和添加孩了免费生活用品5千元。生活用品包括饮水机、微波炉等。

  七、网店的未来的发展规划

  (一) 社会需求

  孩子对玩具的喜爱和好奇,以及家长又不能完全满足孩子对玩具的占有欲望,会促进玩具出租行业的发展玩具厂商业计划书工作计划。

  (二)项目规模

  小规模的玩具出租店,投资少,风险较小,利润不大,要长期可持续性发展才会有更大的利润空间。

  (三)行业发展趋势

  随着近期北京、上海等地的玩具出租公司开业并相继火爆,给安徽省市场会带来一定的影响。儿童玩具的出租将会迎合安徽人民的消费理念,行业发展趋势看好,只要抓住机遇,就会成功。

  要想做好玩具租赁这个行业,信心和热忱是非常重要的由于玩具租赁业的发展还远远不够成熟,一家公司的好坏很可能会影响到整个行业,此必须怀着一种责任心把自己的事业当成行业去推广

  (四)加盟店的发展分析

  加盟店:任何经营得好的连锁企业都不会轻易拓展加盟业务,因为直营店和加盟店之间、品牌商和加盟商之间总会有不可调和的矛盾 加盟店不停的开张,目的就是为了抢占市场,是否盈利只是次要因素。而加盟商则不同,他加盟一个品牌就必定是为了赚钱。而且在国内还没有一个的合适的加盟方案,做到加盟总部、加盟商、供应商的共赢,加盟商选择加盟一个品牌后,总部是肯定可以保证自己不用吃亏的,而且可能还有一笔可观的加盟费呢。而加盟商呢?这是不值得,不能只听别人的甜言蜜语言蜜语或者是一份评估报告之类的。国内玩具租赁市场发展只是处在初级阶段,主要是因为盈利模式与实际经营成本的相矛盾。

商业计划书12

  商业计划书,英文名称为Business Plan,是包括企业筹资、融资、企业战略规划与执行等一切经营活动的蓝图与指南,也是企业的行动纲领和执行方案,其目的在于为投资者人提供一份创业的项目介绍,向他们展现创业的潜力和价值,并说服他们对项目进行投资。

  商业计划书是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标为目的,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的'书面材料,它有别于传统的《项目建议书》和《项目可行性研究报告》。商业计划书考虑问题更全面,更注重操作性、更强调经济效益,也有不同的格式和内容的具体要求。另外所针对的对象也有所不同,《项目建议书》和《项目可行性研究报告》是针对我国各级政府和其它有关部门的要求而整理的书面材料,而商业计划书是针对各类潜在的投资者而一开始就需要准备的一项最重要的书面材料。并且,如果国际融资是你融资计划的一个范畴,那么你一定要准备一份英文版的商业计划书。

商业计划书13

  随着社会的发展,人们更加注重自身的形象,从头开始,必然是整理发型和养发,因此发廊行业就因此诞生了,发廊的诞生给人们有着选择服务性的需求,会根据不同的特色以及不同的服务来区分。

  一部分发廊,由于老板经营团队能力强,能够引导发型师提高综合能力,发型师通过指定客累计,持续提高价格和业绩,发廊逐渐成为当地市场美业品牌。但最终能够成为美发品牌的门店并不多,需要经营者极大耐心,同时需要强大的运营团队能力。

  大部分技术和做客能力不太好的门店,老板经营团队能力不够强,想通过技术和服务提升客单价,难度比较大,周期比较长。

  美发发廊行业发展前景

  美发是创造美传的时尚行业,经过几十年发展,我国美发业已由单一的`理发变为涉及美发、护发的产业。随着国民经济的快速发展,人们生活水平不断提高,在这个消费升级的时代,消费者消费趋于理性,消费者更加注重服务质量和消费体验,美发行业竞争越来越激烈,对美发从业者提出了新的挑战。

  发展形势比较可观

  新的管理理念和服务模式开始慢慢受到美业老板的青睐,行业的快速发展和市场容量给大家带来了更大的想象空间,中国美业开始逐渐得到了高端人才、合作者的关注,行业同时也急需高端人才和先进的运营体系。

  第一章宏观经济环境分析

  第一节全球宏观经济分析

  一、20xx-20xx年全球宏观经济运行概况

  二、20xx-20xx年全球宏观经济趋势预测

  第二节中国宏观经济环境分析

  一、20xx-20xx年中国宏观经济运行概况

  二、20xx-20xx年中国宏观经济趋势预测

  第三节发廊行业发展概述

  一、发廊定义

  二、发廊应用

  第四节发廊行业发展概况

  一、全球发廊行业发展概况

  二、发廊国内行业现状阐述

  第二章20xx-20xx年全球发廊行业供给情况分析及趋势

  第一节20xx-20xx年全球发廊行业市场供给分析

  一、发廊整体供给情况分析

  二、发廊重点区域供给分析

  第二节发廊行业供给关系因素分析

  一、需求变化因素

  二、政策变动因素

  第三节20xx-20xx年全球发廊行业市场供给趋势

  一、发廊整体供给情况趋势分析

  二、发廊重点区域供给趋势分析

  第三章20xx-20xx年中国发廊市场供需分析

商业计划书14

  市场定位

  云山水榭咖啡屋位于大学城广外、与北校区的云山咖啡屋有异曲同工之妙、但却是广外大学的一道风景。与北校区不同、南校区的市场更广阔。

  风格上、云山水榭咖啡屋依旧温馨浪漫、为客户提供优质的服务和最好的享受。

  面对咖啡屋的消费者主要是大学的学生和教职员工、也有大学城的老师、学生家长和大学游客。

  咖啡屋的食物最初定位在中等价位。因为大学城的大部分新生都没有消费意识、所以我们会更全面的考虑价格、以大众价格推出更多的饮品;大学城逐步完善、学生人数增加、咖啡屋风格逐步升级到中高水平、增加高格调的消费产品、同时保证价格平衡、在不降低咖啡屋风格的情况下、尽可能满足各档次的消费需求。

  咖啡屋会分成一些区域进行书吧服务、提供一些时尚或者畅销的书籍、但是会在这个区域设置最低消费、保证成本回收。

  管理哲学

  1、尊重餐饮员工的独立人格

  2、管理一级:上级对下级进行规划和管理、下级应服从上级的工作指导、尽最大努力完成上级下达的任务。

  3、相互监督:管理层监督员工的.工作、员工也可以向上级提出自己的意见或看法。

  4、营造集体氛围:员工不仅要感受到咖啡店的严格纪律、还要关心员工、让员工感受到来自集体的温暖、有利于增强凝聚力、提高工作积极性。

  5、公平对待他们、平等对待他们、尽最大努力发挥他们的才能

  部门设置和职责

  车间主任:

  店长负责全面协调管理店内各部门的工作、督促员工工作、接受学校的监督、做好咖啡屋与学校的沟通工作。

  工作内容:监督部长和员工的工作、激发他们的积极性、听取他们的意见。对各项工作的运作做出综合决策。代表咖啡屋与学校沟通、向上反映员工的意见和要求、向下传递学校要求的工作。

  行政人事部:

  主要职责:

  1、值班人员与请假相关的处理

  2、各类人事资料的汇总、归档和管理、员工档案资料管理

  3、员工请假、调整休假分配、考勤状态、审核、统计分配

  4、员工考勤、监督和工资核算

  5、对本店所有工作进行纪律检查

  6、保存每次会议的记录

  7、把每次在咖啡店招待名人的经历做好记录、下次可以借鉴

  8、协调本部门与其他部门的联系

商业计划书15

  一、背景

  1、广阔的市场

  榆中校区拥有兰州大学和西北民族大学两所综合性大学,学生总人数超过两万、而学生对于到非食堂性质的餐馆就餐有很大的需求,所以榆中校区有广阔的服务市场。

  2、健康,实惠,浪漫与温馨

  当代大学生突破传统思想,对吃出健康有强烈要求、学生没有自己的收入来源,实惠也是他们就餐的重要标准、背井离乡,孤身一人求学异地,难免思乡,他们需要一个能够让他们感觉到有家的感觉的地方。

  3、打破市场平衡,抢占一席之地

  由于校区周围的各类餐馆的经营者,大多为农民出身,缺少现代餐馆的服务经营理念、他们简单的把顾客的需要理解为只是产品的可口,没有理解到顾客主体为大学生,有先进的观念,有更多的需求。

  所以他们忽略了在提供可口的产品的同时附加产品---好的卫生,优质的服务,高雅的环境的重要性、由于校区各餐馆主要是在主营产品的差异上进行竞争,如火锅店与烧烤店的竞争,而忽视其他方面在扩大产品差异,进一步占有市场的重要性。

  二、我们的餐馆

  在考察了校区周边的餐馆后,我们构想了一个中西餐馆,以优质的服务,健康的产品,实惠的价格,为经营理念,配合以优雅的环境,将温馨的家的概念引入榆中校区、本餐厅以经营西餐为主,兼容中餐,引入西方饮食文化,突破榆中校区传统饮食结构、我们的目标是:经营中西餐,兼营糕点类业务,力争在榆中校区这个广大的.餐饮服务市场中占有一席之地。

  三、产品

  西式快餐如麦当劳,肯德基,可谓风靡整个中国,已经成为当代人的饮食风尚、虽然西餐并不适合中国人的饮食习惯和传统饮食需求,但对于西餐这种进口产品产生的好奇感,能够驱使他们去享受西餐。

  我们所经营的西餐不仅仅包括西式快餐,更重要的是纯正西餐,而中餐只是为了辅助西餐的经营,仅以经营精致中餐为主、、由于餐厅的容量有限,主要针对四人型,两人型进行设计菜的量,价格,食谱等,糕点的经营,以订单式经营,打造校区最低价,以此座位宣传西餐厅的手段。

  四、市场与竞争

  1、市场

  榆中校区有两万多名学生,餐饮市场有很大的潜力可以开发,我们以情侣为主要的目标市场,作为校园第一家西式餐馆的独有性和在经营管理上的优秀,对目标市场有很大的吸引力,但是市场也存在着激烈的竞争。

  2、竞争

  我们的竞争来自于产品的差异化,如火锅,烧烤,很多人对其情由独钟,由于这些餐馆打入市场比较早,在顾客心里打下印记,部分餐馆控制着市场的大部分份额,市场相对成熟,因此竞争十分激烈。

  3、竞争优势

  时代性:吃西餐不仅是享受,也是潮流。

  独有性:校区唯一一家纯正西餐厅。

  价格特点:确定适合学生身份的价格,吸引更多的顾客。

  高质量:产品质量,卫生质量,环境质量。

  管理犹豫性:用现代的管理理念来组织管理,营销。

  4、竞争策略

  坚持”高质量,优质服务,低价格”的市场竞争策略。

  坚持’不断的实现产品的创新”为产品发展道路。

  五、餐厅的组织框架

  六、风险及对策

  1、风险

  行业风险校区各色餐馆众多,竞争十分激烈。

  经营风险产品创新速度太慢。

  市场风险对市场不能准确分析,产品销售不畅。

  2、对策

  A、坚持”高质量,优质服务,低价格”的市场竞争策略,广泛宣传我们的经营理念,让广大消费者打破”西餐的价格恐慌、由于很多消费者对于西餐更多的是一种好奇,所以不断的推陈出新是应对风险的重要环节、消费者的消费不仅仅是物质享受,精神享受的要求越来越高、在消费者享受高质量产品,优质的服务的同时,体验高雅的环境,音乐,咖啡香纯的气味,增加了消费者的附加产品,更加扩大了产品的差异,这是应对风险的关键。

  七、财务分析

  初步估算我们的餐厅需要的前期固定投入为38000,包括装修费,水电费等,每月的固定投入8000,包括人力费用,房租等,预计每日有50人前来本餐厅,平均消费25元,每日流动资金700,每月利润7500,所以本计划可行。不确定性,蔬菜的价格上涨,人力费用的价格上涨造成的经营费用的上升。

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