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医院出纳人员岗位职责

时间:2026-01-20 07:02:06 岗位职责 我要投稿
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医院出纳人员岗位职责

  在生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编整理的医院出纳人员岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

医院出纳人员岗位职责

医院出纳人员岗位职责1

  一、在财务处处长的领导下,主持各科室的工作,制定本科室各项制度,并不断更新和完善

  二、定期研究、布置、检查、总结本科室的.各项工作,严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策,抵制不合理开支,发现问题及时向处领导汇报,

  三、合理调度和运用资金,保证各项资金的安全运行。

  四、负责对科内上报的各种报表进行审核,审核无误后方可报出。

  五、定期对各科室的经济运行情况,进行综合分析,对存在的问题,及时提出解决问题的意见和建议,上报处领导。

  六、合理安排工作岗位,不定期地针对存在的问题,组织业务学习,不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

  七、做好科内人员的思想工作,增强服务意识,严肃工作纪律,转变工作作风,做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。

  八、作好本科室的安全工作,保证各类网络的正常运行。

  九、完成院、处领导交办的其他工作。

医院出纳人员岗位职责2

  1.贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求,督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

  2.负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表,及时上报。

  3.负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时,根据物价员通知及时予以更新,保证系统数据的适时性和正确性。

  4.参与药品、卫材及其他材料的`清查盘点工作,对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理。

  5.定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况,对滞留积压的物资要分析原因, 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报,作出处理。

医院出纳人员岗位职责3

  1、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,做到日清月结。

  2、及时登记现金和银行存款日记账,根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账,每月终了,将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

  3、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

  4、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。

  5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库,并当日存入银行。

  6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

  7、严格报销手续,原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实,再看有无经手人、验收人、审批人签名,经审核无误后方可办理。

  8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的,不得用现金支付。严格遵守银行的.现金管理规定。

  9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票,对支票要严格办理领用登记手续,不得签发空头支票、空白支票,库存现金不得超过规定的限额,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

  10、遵守现金保管的有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。加强安全防范意识,确保资金安全。

医院出纳人员岗位职责4

  1.按人事部门通知,编制工资发放名册,及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册,按会计档案管理要求妥善保管。

  2.根据经管办提供的绩效工资核算表,与各核算科室上报的.奖金分配表进行核对无误后,编制绩效工资发放清册,及时送交银行按时发放。

  3.正确划分工资及代扣款项的明细项目,提供详尽的工资分配明细资料。

  4.按国家有关规定,正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

医院出纳人员岗位职责5

  财务科会计的职责

  一、在财务部门负责人的领导下,严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算,对各种原始凭证进行审核。

  二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等,按照医院会计制度规定的会计科目,编制记账凭证。要做到科目准确,数字真实,凭证完整,装订整齐,记载清晰,处理及时,账证、账实相符。

  三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账,及时进行核对,做到账证、账实相符。

  四、及时、正确地编制会计报表,并对重大事项进行说明。

  五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,及时向领导反映情况。

  六、做好往来帐款的管理。对各往来款项,要严格审核其真实性,并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律,及时清理债权债务。

  七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

  八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

  财务科出纳职责

  一、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。

  二、及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

  三、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

  四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

  五、每日将住院处、收款处收款入库,并当日存入银行。

  六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

  七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

  财务科成本及奖金核算岗位职责

  一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案,结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标,确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

  二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度,为正确计算医院成本提供可靠的`依据。

  三、按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因,对照本单位历史资料和同行业的先进水平,提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

  四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况,在成本核算的基础上,拟定科室经济核算的范围及方法,并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

  财产物资核算会计职责

  一、在财务科科长领导下,主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。

  二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度,不得随意设置。

  三、正确填制出入库凭证,其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

  四、财务处理要及时,核算要准确,要及时,登记帐簿,做到日清月结,数字准确无误。

  五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确,并有完备的验收手续,计价方法应符合记帐要求。

  六、物资帐要和保管定期核对,做到帐、卡、物相符。

  七、每月同财务科核对财产物资帐,并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

  药品核算会计职责

  一、在财务科科长领导下,主要负责药品数量、金额的核算工作。

  二、按照会计制度规定,正确设置和使用会计科目。

  三、各种统计报表报送要及时,内容要正确、完整。

  四、严格把好药品的购入及消耗关,及时处理帐务。

  五、定期同药库、药房核对库存,同财务科核对金额,做到帐帐、帐物相符。

  六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。

  七、在核算中发现问题,要及时处理,对重大问题要及时向领导报告。

医院出纳人员岗位职责6

  1、负责与分院财务对接,定期接收分院财务数据及票据,向分院财务传递工作事项与要求。

  2、负责对分院财务在金蝶登记的`银行现金银行日记帐进行检查,核对金额,培训登记方法。

  3、负责核实分院财务数据的准确性,核对票据是否齐全,是否附合要求。

  4、负责及时在金蝶系统各模块中(总帐,报表,现金出纳,现金流量表,固定资产,合并报表,采购,仓库,存货核算)处理日常帐务处理工作。

  5、负责按时编制区域内分院的会计数据、报表,并及时向上级报送。

  6、负责分院缴纳税费工作,或指导分院财务正确缴纳税费。

  7、负责指导各项资产盘点工作,每月定期或不定期组织分院进行现金盘点工作。

  8、负责总部与分院的应收,应付,其他应收,其他应付等等往来账务核对工作。

  9、负责合同,打印凭证,帐本,报表等等会计档案的整理归档工作。

医院出纳人员岗位职责7

  会计岗位职责

  1、在财务科长领导下,搞好会计核算,严格执行各项经费开支标准,协助编制预算,控制预算定额,合理使用资金,以保证医院各项事业的需要。

  2、负责各项会计事务处理,及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确,数字真实,账账相符,账面整洁,凭证完整,装订整齐,记载清晰,日清月结,报账及时。做好总账登记及会计核算工作。

  3、及时、正确地编制会计报表,编制的报表要做到数字真实、准确、衔接,做到账表对口,并认真分析,有情况,有说明,经院长核准,按时上报。

  4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督,发现问题及时向科长汇报。经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,及时向领导反映情况。

  5、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。

  6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度,及时提出建议,以达到少花钱多办事的目的。

  7、管好会计档案,做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。

  8、认真贯彻执行国务院颁发的'“会计员职权条例”和有关规定。

  9、完成领导临时交办的会计业务任务。

医院出纳人员岗位职责8

  1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

  2.负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

  3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作,不得擅自出借。

  4.因需外借的`会计档案,须经财务科长批准,并做好登记。

  5.对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前,重要的会计资料,应复印留存。

医院出纳人员岗位职责9

  一、出纳员负责现金、支票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;

  二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的`有权拒付;

  三、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误、帐款相符。

  四、支票签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;

  五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款或转帐;

  六、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;

  七、银行收付款日记帐,根据收付凭证,按时逐日登记,不得拖拉;

  八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单,按时传递及时登记银行日记帐;

  九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况,编制资金报表,报送处领导;

  十、每日做好日常现金盘存工作,杜绝白条抵库,做到帐款相符;

  十一、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  十二、银行帐户的年审,每年进行一次,并办理年审资料;

  十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习,按时完成领导交给的其他任务;

  十四、参与处理组织的各项义务劳动,如植树造林、防洪等,打扫室内外卫生及规划区的卫生,在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。

  十五、按规定报送信息、下基层检查。

  十六、按要求三公经费政务公开。

  十七、加强安全防意识,负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。

医院出纳人员岗位职责10

  1.负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用,办理各项退费。

  2.及时打印收入日报表,每天营业终了,清点所收现金及支票,做到账款相符。

  3.严格执行日清日结制度和现金管理制度,当日费用当日结算,当日所收现金必须当日全部送缴银行,不得私自外借、挪用。

  4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的规范性。

  5.严格自行退费制度,按照管理权限规范操作,任何人不得擅自退费。

  6.严格执行《票据管理制度》规定,对所领取的`票据及收费印章进行妥善保管,按照要求使用,不准借用或者挪用,不准任意涂改和毁损。

  7.严格按照收费管理系统流程操作,不得私自篡改系统、加载任何软件。

医院出纳人员岗位职责11

  1、负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法;

  2、负责医院内部财务相关流程的控制与监督;

  3、负责医院资金调配及成本核算分析工作;

  4、分析检查医院财务收支和预算的执行情况;

  5、审核医院的`原始单据和办理日常的会计业务;

  6、审核医院的记帐凭证,审核公司的会计报表;

  7、定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符;

  8、负责定期对医院财产进行清查;

  9、负责日常财务管理和成本控制,开展全面预算管理,严格控制财务收支向高层领导提出成本控制分析报

医院出纳人员岗位职责12

  1、在财务部主任的领导下,做好银行存款和库存现金的收付,并随时记账,每日终向会计提交银行存款和现金日报表,随时核对银行存款和现金余额,做好日清月结。

  2、根据银行结算制度和医院报销制度,审核原始凭证的`合法性、准确性,准确、及时完成现金的收付及报销工作,对现金的收付开具或索取正式票据。

  3、及时登记现金和银行存款日记账,每日进行现金账款盘存,并填写出纳日报表,报送主任,并及时将原始凭证传递给会计。

  4、每日终将住院处、收费处所收款项入库,并当日存入银行。

  5、保管库存现金和有价证券,对于现金和有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。

  6、办理银行结算,规范使用,登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章,严格控制签发空白支票,如遇特殊需要时,需经主任同意并写清签发日期、用途和限额,对领用人员要规定报销期限。

  7、如发生长短款现象,不得以长补短,要及时向领导汇报,查明原因后方可处理。

医院出纳人员岗位职责13

  1、负责主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

  2、落实本部门岗位责任制和工作标准,加强与有关部门的协作配合工作。

  3、负责组织医院有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

  4、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

  5、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况。

  6、负责资金、资产的`管理工作。编制月、季、年度财务报告及说明分析,向医院决策管理层报告公司经营情况。

  7、负责与财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

  8、完成医院领导交办的其他工作任务。

医院出纳人员岗位职责14

  一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。

  二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;

  三、严格执行库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;本公司现金限额为RMB5000元,库存现金不得超过定额,超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金,不准挪用现金,不准白条抵库,保正现金实存与现金帐面一致。

  四、严格审核现金收付凭证,及时登记现金日记账、银行存款日记账等,书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结,编制每日资金流量表,银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。

  五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,收到支票应及时送存银行,对未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。

  六、严格支票管理制度及支票领用手续,建立支票收、领登记簿,责任落实到具体经办人员,使用支票必须按规定填写“支票领取单”,经总经理签字后,方可到财务部门办理手续,不得签发空头支票,因特殊情况,确须签发不填金额的转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。

  七、负责对开出支票和取得发票的管理,对没有及时取得发票的`付款,应及时向对方催要发票,月末仍未取得发票的,应做有关往来账款处理。

  八、随时掌握开出发票的回款情况,对没有及时回款的客户,通知销售部督促有关业务员及时收款。

  九、每周编制销售人员业绩统计表,业绩统计图表,负责公司业绩报告的统计工作。

  十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符合财务核算原则负责。

  十一、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,保险箱钥匙必须随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险箱上。

  十二、离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。

  十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。

  十四、配合会计做好各种账务处理工作。

  十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

医院出纳人员岗位职责15

  一、在科室负责人领导下,做好银行存款、库存现金的收付,并随时记帐,每日终向会计提交银行及库存现金日报,做到帐款日清月结。

  二、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

  三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

  四、按规定统一管理银行帐户。

  五、按时编制工资名册和发放工资。

  六、负责全院报帐及会计原始凭证的'审核工作。

  七、与违反现金管理制度行为作斗争医院出纳员岗位职责医院出纳员岗位职责。

  八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况,做到帐款帐帐相符,保证货币资金的安全。

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